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预收账款冲其他应付款
预收账款
无法退回怎样核消
答:
dr:
预收帐款
cr:
其他应付款
-(原来预收帐款的哪个公司)其他应付款在确认可以不用付给对方了就可以转为营业外收入/资本公积-其他资本公积 (一般三年无增加也无减少的款项可以作为呆账,可先转为营业外收入/资本公积-其他资本公积 ,如以后需要支付时,再转出)你先挂在其他应付款,然后转入营业外收入/...
预收账款
转
其他应付款
怎么处理?
答:
如果是当时科目用错(事实就是
其他应付款
,而不是
预收账款
)就写成:更正*年*月*号凭证预算账款--*单位到其他应付款--*单位科目,预收账款金额是贷方红字。如果是调整(平常就用其他应付款代替预算账款科目的),就写成:调整*年*月*号凭证预算账款--*单位到其他应付款--*单位科目。预收客户之预...
会计问题:
预收帐款
借方余额结转到
其他应付款
借方分录怎么写
答:
借:
其他应付款
贷:
预收账款
中小企业已不设预收账款科目。做账时凭证要附充足的调账依据,不然稽查部门是很容易查的。
预收账款
转
其他应付款
金蝶如何操作
答:
1、进入软件后,点击“财务会计—总帐—凭证处理”。2、进入凭证处理,点击凭证录入。3、根据原始单据手工录入凭证,然后点击左上角的保存键。4、每个月做完凭证后,在月底的时候来审核和过帐,点击凭证处理——凭证查询。5、进入凭证查询时会自动跳出一个窗口,选择未过帐、未审核,点击确定。6、搜索出...
预收账款
可以转入
其他应付款
吗?
答:
不可以。如果将
预收账款
计入
其他应付款
的话,属于会计差错,是需要更正的。
预收帐款
转入的
其他应付款
答:
如果转入
其他应付款
,可以解释为预收的货款,因为合同取消,不再提供相应的货物或服务,所以应该退还已经预付的款项,所以从
预收帐款
转入其他应付款科目。其他应付款科目如果要转平,只能是 借 其他应付款 贷 银行存款 或者通过抹帐的形式 借 其他应付款 贷 应收帐款/其他应收款 ...
能将
预收
客户的款项,记入
其他应付款
吗
答:
记账科目要符合实际,否则麻烦。你已经知道了是
预收款
,就应该记入。如果超过一定时间不提货,先做董事会决议,建议做计提科目。
预收款
能做在
其他应付款
里吗?
答:
可以的,挂“
其他应付款
-职工食堂”,以食堂为部门做往来核算。还有一点就是,这业务本身就不能做
预收账款
,预收账款里应该核算的是预收的货款。
把应该入为
预收账款
的入成
其他应付款
,去年和今年都有,该如何调整?_百度...
答:
这种情况变化不大 去年的可以直接将预付
账款
余额转为
其他应付款
。这类调整不涉及损益调整,不需要专门复杂的办法。
预收账款
转
其他应付款
做账时需要什么原始凭证啊?
答:
预收帐款
应附的原始凭证:银行进帐单、收款收据(现金)等
其他
应该
付款
:清单、领款单(如工资),收据(如保证金等)
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