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预收转其他应付款
预收
账款
转其他应付款
怎么处理?
答:
如果是调整(平常就用
其他应付款
代替预算账款科目的),就写成:调整*年*月*号凭证预算账款--*单位到其他应付款--*单位科目。
预收
客户之预付款项、收到的营业款项、预收的商业汇票、以存货清偿应收账款、以股权清偿应收账款、以债权清偿应收账款、固定资产无形资产清偿、已经确认之坏账损失、因债务重组...
预收
账款可以转入
其他应付款
吗?
答:
不可以。如果将
预收
账款计入
其他应付款
的话,属于会计差错,是需要更正的。
预收
账款
转其他应付款
怎么处理?
答:
预收
账款不可以
转其他应付款
。如果是当时科目用错(事实就是其他应付款,而不是预收账款)就写成:更正*年*月*号凭证预算账款--*单位到 其他应付款--*单位科目,预收账款金额是贷方红字。如果是调整(平常就用其他应付款代替预算账款科目的),就写成:调整*年*月*号凭证预算账款--*单位到 其他...
预收
账款
转其他应付款
金蝶如何操作
答:
1、进入软件后,点击“财务会计—总帐—凭证处理”。2、进入凭证处理,点击凭证录入。3、根据原始单据手工录入凭证,然后点击左上角的保存键。4、每个月做完凭证后,在月底的时候来审核和过帐,点击凭证处理——凭证查询。5、进入凭证查询时会自动跳出一个窗口,选择未过帐、未审核,点击确定。6、搜索出...
会计问题:
预收
帐款借方余额结转到
其他应付款
借方分录怎么写
答:
借:
其他应付款
贷:
预收
账款 中小企业已不设预收账款科目。做账时凭证要附充足的调账依据,不然稽查部门是很容易查的。
预收
帐款转入的
其他应付款
答:
如果转入
其他应付款
,可以解释为
预收
的货款,因为合同取消,不再提供相应的货物或服务,所以应该退还已经预付的款项,所以从预收帐款转入其他应付款科目。其他应付款科目如果要转平,只能是 借 其他应付款 贷 银行存款 或者通过抹帐的形式 借 其他应付款 贷 应收帐款/其他应收款 ...
把应该入为
预收
账款的入成
其他应付款
,去年和今年都有,该如何调整?_百度...
答:
这种情况变化不大 去年的可以直接将预付账款余额
转为其他应付款
。这类调整不涉及损益调整,不需要专门复杂的办法。
有关
预收
账款能否调为
其他应付款
?
答:
当然可以了.因为原来你的做账就是错误的,既然是借来的款项,就不应该计入在
预收
账款核算的预收的销售商品或提供劳务的款项.因此,税务机关是不会管的,即便是税务机关问,你找出证据比如借款合同,银行对账单等就行了.
预收
账款
转其他应付款
做账时需要什么原始凭证啊?
答:
预收
帐款应附的原始凭证:银行进帐单、收款收据(现金)等
其他
应该
付款
:清单、领款单(如工资),收据(如保证金等)
能将
预收
客户的款项,记入
其他应付款
吗
答:
记账科目要符合实际,否则麻烦。你已经知道了是
预收
款,就应该记入。如果超过一定时间不提货,先做董事会决议,建议做计提科目。
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