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如何报销差旅费
差旅费
的
报销
方法
答:
差旅费报销
流程:1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查,分管副院长核准,财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。报销范围 1、差旅费...
差旅费
的
报销
方法
答:
1、出差结束后提供相关
报销
手续,包括差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。2、财务部门审核
出差费用
开支,对于未经批准出差、超出部分的费不予报销。3、城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
差旅费
费用
报销
答:
二、
差旅费报销
标准 2015年10月野昌20日,财政部发布通知,调整中央和国家机关差旅住宿费标准,并自2016年1月1日起执行。 根据《通知》,调整北京、上海等11个城市部级干部住宿费标准、7个城市司局级干部住宿费标准橡粗和33个城市处级及以下干部住宿费标准。 调整后的部级、司局级、其他人员每人每天余迹差旅住宿费标准...
差旅费如何报销
答:
一般凭票
报销
和差旅补助报销。
差旅费
核算的内容:用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出,除去补助部分其余凭票报销,差旅费中列支补助按公司制度执行,一般不超过当地的行政事业单位标准。。1、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费...
差旅费报销
有哪些
答:
法律主观:
差旅费报销
范围如下所示:第一,员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据。第二,乘坐飞机的订票费、改签费、退票费,往返机场的车费不予报销。第三,出差补助天数等于出差返程日期减去出差出发日期。第四,需按财务规定的取得并填写真实合法的凭证,对项目填写不完整或字迹模糊不清的不...
差旅费报销
的流程
答:
1、填写《出差计划申请表》,写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额,报部门经理审批同意; 2、回公司后填写费用
报销
单,后附《出差计划申请表》,写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等; 3、报销单有部门经理...
单位领导出差回来
报销差旅费
,请问
怎么报销
,怎么填记账凭证和账簿...
答:
一、填制报销单或者
差旅费报销
单,将所有的票据粘贴在原始凭证粘贴单上(粘贴最基本的要求是方便翻阅),然后一起附在报销单后面。报销单需要报销人签字,以及相关人员审核方可报销。二、根据审核通过的报销单填制记账凭证,原理根据会计分录。会计分录如下:借:管理费用-差旅费 贷:库存现金或者银行存款 三...
报销差旅费如何
做会计分录?
答:
报销差旅费
会计分录 1、如果没有向公司借钱 借:管理费用——差旅费 贷:库存现金 2、借出时 借:其他应收款——某人 贷:库存现金 报销范围 1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下,单位补助出差...
报销差旅费如何
做会计分录
答:
报销差旅费
会计分录 1、如果没有向公司借钱 借:管理费用——差旅费 贷:库存现金 2、借出时 借:其他应收款——某人 贷:库存现金 报销范围 1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下,单位补助出差...
出差回来
报销差旅费
的会计分录
怎么
写?该用哪个记账凭证?
答:
报销差旅费
应该编制付款凭证,财务部报销差旅费会计分录:如果没有向公司借钱借:管理费用-差旅费贷:库存现金借出时借:其他应收款贷:库存现金报销时全部花完借:管理费用-差旅费贷:其他应收款有剩余现金借:库存现金管理费用-差旅费贷:其他应收款补款时借:管理费用-差旅费贷:库存现金其他应收款差旅...
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