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开展内部审计工作
广州市人民政府印发《广州市
内部审计工作
规定》的通知
答:
(六)对企业的资产、负债和损益进行审计监督;(七)对下属单位法定代表人经济责任和经济实绩进行审计监督和评议;(八)对内部控制制度和经济效益进行审计监督和评议;(九)对单位负责人或上级主管部门
内部审计
机构交办的内部审计事项进行审计监督;(十)配合国家审计机关
开展审计工作
;(十一)对其他需要...
根据《审计署关于
内部审计工作
的规定》,领导内部审计机构
开展工作
的应当...
答:
【答案】:D
内部审计
是指由部门和单位内部设置的审计机构或专职审计人员对本部门、本单位及其下属单位进行的审计。它是由专职审计机构和人员,独立于财务部门之外,直接受部门或企事业单位负责人领导,依法对本部门或本单位及其下属单位的财务收支及有关经济活动进行
审计工作
。
重庆市
内部审计工作
办法(2021)
答:
第二条 依法属于本市审计机关审计监督对象的国家机关、事业单位、社会团体、国有和国有资本占控股地位或者主导地位的企业和金融机构等(以下统称单位)
开展内部审计工作
,以及审计机关对内部审计工作的业务指导和监督,适用本办法。本办法所称内部审计,是指单位对本单位及其所属单位贯彻落实重大经济政策措施...
单位应当在哪些方面加强对
内部审计工作
的领导
答:
2、加强对
内部审计工作
的领导。国家审计机关要指导和监督各部门、单位和其他各类现代组织加强对内部审计工作的领导,实行主要领导负责制,切实把推进内部审计作为构建单位或组织“免疫系统”,促进规范内部管理,提高经济效益的重要工作来抓,确保内部审计制度建立和
工作开展
,支持内部审计人员依法履行审计监督职责...
审计机关指导监督
内部审计
业务的规定
答:
第一条 为了加强和规范审计机关对内部审计业务的指导和监督,促进
内部审计工作
的
开展
,加强部门、单位的内部管理,根据《中华人民共和国审计法》第二十九条的规定,制定本规定。第二条 审计机关应当依法对国务院各部门和地方人民政府各部门、国有的金融机构和企业事业组织,以及法律、法规、规章规定的其他...
江苏省
内部审计工作
规定(2019)
答:
国有和国有资本占控股地位或者主导地位的大、中型企业和金融机构应当设置总审计师;国家机关、事业单位根据需要,依法经批准可以设置总审计师。第七条 内部审计机构应当在本单位主要负责人的直接领导下
开展内部审计工作
,重大事项应当向本单位党组织报告。根据工作需要,单位党组织可以要求内部审计机构报告内部...
内部审计工作
流程
答:
内部审计工作
流程1 编制审计计划:内审部应编制详尽的年度审计计划,并分解到季度、月度。审计计划基于充分的调查活动并确定风险地图后进行编制,审计计划应侧重于对高风险区域、业务、部门等
开展审计
。审计计划一旦确定就应严格执行,审计计划的重大调整应得到管理层的许可。审计项目实施方案:在具体开展一项...
浙江省
内部审计工作
规定(2022修订)
答:
第七条 教育、公安、交通运输、卫生健康、国有资产监督管理等部门(以下称行业、系统主管部门),负责对本行业、本系统的内部审计工作实施管理或者业务指导和监督。第八条 鼓励和支持非公有制企业、农村集体经济组织、基层群众自治组织等单位建立健全内部审计制度,
开展内部审计工作
。第九条 内部审计协会在...
内部审计工作
的重要性和意义
答:
内部审计
质量控制是保证组织目标得以有效实现的管理手段,包括审计执行主管(总审计师、首席审计执行官、首席
内审
师等)为使
审计工作
的
开展
符合国际内部审计师协会制定的《内部审计实务标准》、内部审计部门的章程及其他适用标准的要求,制定并实施的质量保证与改进程序,包括监督、内部评价、外部评价等方面。
广播电影电视系统
内部审计工作
规定(97修正)
答:
第三条 本规定所称内部审计是指广播电影电视系统的部门、单位实施内部经济监督,依法检查会计账目及其相关资产,监督财政和财务收支真实、合法和效益的活动。第四条 广播电影电视系统应当依法建立健全内部审计制度,设立独立的内部审计机构,配备审计人员,
开展内部审计工作
,以维护本单位合法权益,改善经营管理...
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