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用友T3反结账
用友T3
中固定资产怎么
反结账
?谢谢!
答:
固定资产
反结账
反结账流程如下:反结账当月日期登入软件-固定资产,这时候会提示登陆日期不是最新可修改月份,点击继续即可 固定资产-处理-恢复月末结账前状态,完成反结账。固定资产模块都是序时账,上个月不结账下个月不能开始记账,只能以最后一次登陆日期之后的日期以查询模式登录。同时也因为序时账的原因...
用友T3
如何反记账?怎么
反结账
?
答:
(1)在
用友T3
界面里面点击“总账”。(2)点击凭证”。(3)选择“记账”。(4)选择本次记账范围。(5)选好范围后,确认生成记账报告无误,点击下一步。(6)点击记账。(7)跳转到试算平衡表页面中,试算结果显示平衡,即可记账。(8)最终记账完成。用友T3财务软件可以反记账和
反结账
(1)反...
用友T3
中固定资产怎么
反结账
?谢谢!
答:
固定资产
反结账
反结账流程如下:反结账当月日期登入软件-固定资产,这时候会提示登陆日期不是最新可修改月份,点击继续即可 固定资产-处理-恢复月末结账前状态,完成反结账。固定资产模块都是序时账,上个月不结账下个月不能开始记账,只能以最后一次登陆日期之后的日期以查询模式登录。同时也因为序时账的原因...
用友T3
在固定资产模块里 怎么
反结账
答:
用友
系统
反结账
:反结账进入用友软件,打开总账系统模块,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+F6键,需要修改凭证的,同时按下ctrl+H,然后在财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态中执行反记账命令。2.选择完成后,用鼠标点击“确认”按钮,输入帐套主管口令,可以选中一个或多个已审核的凭证...
t3反结账
的操作步骤
答:
t3反结账的操作步骤
用友t3反结账
的操作步骤:一、首先用账套主管登录用友通T3软件,依次点击"总账"-"期末"-"结账"菜单,选中需要返结账的月份.二、同时按下键盘上的ctrl+shift+f6三个键,会提示,输入主管口令的界面,此时我们需要输入账套主管的登录密码.三、输入密码后,点击确认按钮即可取消本月的结账....
用友
财务怎么做反记账操作呀
答:
首先用账套主管登录
用友
通
T3
软件,依次点击“总账”-“期末”-“对账”菜单,在对账的界面同时按下ctrl+h两个键,会弹出如下界面 点击“确定”之后,再依次点击“总账”-“恢复记账前状态”选择需要反记账到什么时间段,一般选择第二项 输入主管口令后即可反记账 如果软件是10.8以后的版本(到目前为止...
用友t3
已经
反结账
怎么操作?
答:
1、进入
用友
通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——
结账
,如图所示。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。3、依次点击总账——期末——对账,如图所示。4、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复...
用友T3
为什么按
反结账
的快捷键没有反应
答:
就变成了 CTRL+SHIFT+FN+F6 才起作用。具体操作如下:1、首先打开“
用友T3
”,点击“月末
结账
”。2、选中月份后,点击“下一步”按钮。3、按提示要求,点击“对账”按钮。4、对账完毕后,按要求点击“下一步”。5、核对工作报告之后,点击“下一步”按钮。6、全部完成后,点击“对账”按钮。
用友T3
固定资产折旧弄错了 咋修改 总账模块已
反结账
了 还是没有办法...
答:
如果总账已经
反结账
,那就反固定资产的结账,然后再固定资产下的处理菜单下有个折旧清单,把鼠标放在输出和退出之间按Ctrl+Alt+G即可修改。固定资产反结账方法:至结账月份,进入固定资产(会提示不能操作,别管)之后,在结账的位置,有恢复结账前状态。1、如果总账已经反结账,那就反固定资产的结账,然后...
用友T3
普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何
反结账
答:
你可以通过以下过程进行操作:1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。2、登录到2008年的帐套,
反结账
、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做...
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