44问答网
所有问题
当前搜索:
用友T3反结账
用友T3
普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何
反结账
答:
你可以通过以下过程进行操作:1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。2、登录到2008年的帐套,
反结账
、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做...
用友T3
在固定资产模块里 怎么
反结账
?
答:
12月未结账时
反结账
是点击固定资产-处理-恢复月末结账前状态,完成反结账 12月结账之后需要反结账,则需要使用固定资产反结账工具,或sql后台修改期间才能进行反结账
用友T3反结账
后怎么反记账
答:
反结账
:点击
用友
软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。反审核:用你审核凭证的那个身份登入软件,点击审核凭证,查找到有取消审核的凭证,点击取消即可,也可以成批取消审核。反记账:总账---期末---...
在
用友T3
固定资产模块已经制凭证、也折旧、结账了,怎样
反结账
???
答:
双击
用友
通
T3
资产增加, 选择资产类别 ,录入卡片信息(卡片录入的当月不计提折旧),录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值,折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息 ,保存。具体操作如下:1、输入用户名和密码,若系统存在多个帐套,应选择相应的帐套 2、计提本月固定资产折旧(固定...
用友T3反结账
后怎么反记账?
答:
用友T3反结账
后怎么反记账?1、依次点击总账--期末--对账,2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示"恢复记账前状态功能已被激活",再点击〖确定〗按钮,3、退出上面的窗口后,再依次点击总账--凭证--恢复记账前状态,4、在弹出的"恢复记账前状态"窗口,根据需要选择"最近一次记账前状态"或"...
用友T3
在固定资产模块里 怎么
反结账
?
答:
,点击【是】;2.再点击最上面一行菜单栏的【固定资产】-【处理】-【恢复月末结账前状态】,在弹出的提示窗口点击【是】即可。温馨提醒:
T3
固定资产
反结账
,会将新会计期间的数据清除,需要谨慎操作(如6月已结账,7月新增了资产,反结账会自动清除7月新增的资产记录)。
t3
标准版出纳通
反结账
怎么取消
答:
用友t3
一、
反结账
: 点选期末处理-结账,弹出结账介面,然后按CTRL+SHIFT+F6,就提示你输入账套主管密码,输入回车后,就取消了一个月的结账 二、反记账 在选单行-总账-凭证下,有恢复记账前状态,点选后输入账套主管密码,就可取消一个月的记账 三、取消稽核 在稽核介面里,有取消稽核按钮 四、...
用友T3
版:已年结转了后才发现有凭证输错了,现在想
反结账
再重新结转行吗...
答:
如果你保证12年的的科目和11年的科目完全一样你也可以不用删除所有凭证,只需要将所有凭证取消记账即可;”)2、登录到11年度,将你要修改的凭证所在的月份要
反结账
,反记账之后在填制凭证中找到你所需要修改的凭证;修改完毕之后将所有凭证记账,然后在将所有月份结账;3、用账套主管身份在【系统管理】...
会计电算化实务操作
用友T3
常见问题
答:
会计电算化实务操作用友T3常见问题汇总 很多人对用友T3时不熟悉,实际我们的软件有一些教程,下面我为大家整理了关于用友T3常见问题的解决方法,希望对你有所帮助。
用友T3反结账
后怎么反记账?总账---月末结账 ,会出现结账界面 点击您要反结账的月份 按:Ctrl+Shift+F6 反结账成功 ,然后点击总账下面的...
用友t3
新版本11.1如何
反结账
求助
答:
T3
总账
反结账
步骤:1.点开总账系统,点击【月末结账】;2. 选中需要取消结账的月份,同时按“Cthl+Shift+F6”;3.输入登录操作员的密码,【确定】即可;4.确定后,可以看到12月份【是否结账】的标识已经是空白,然后点击取消,反结账完成。T3总账反记账步骤:1.点击最上面一行菜单栏的【总账】——【...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜