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用友t3月末结账流程
用友t3
报表出来后怎么反
结账
、反记账反审核
答:
第一步:反
结账
1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步:反记账 1、依次点击总账——期末——对账。2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示...
用友T3
月底
结账
提示存货系统未结账,怎么办?
答:
解决方法: 用账套主管身份demo(默认密码demo,如果在次年1月份进行上年12月份
月末结账
,需将道路日期改为“yyyy-12-31”)登陆系统管理,依次点击:账套-启用,然后把“存货”前面的复选框“√”去掉,单击确定。一般企业在购买
用友
总账系统授权许可后,在安装系统的时候可能会安装了全部子系统,而存货、...
用友t3
软件如何年结?
答:
3、退出,用帐套主管demo登录,密码也为demo。选择年份为今年的年份如:2018,登陆。点击年度帐然后建立。4、创建成功后,退出来,重新登录demo,年份选神竖链择刚刚创建的新年度了,登录再点击。在年度帐下面点击结转上年的数据。先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。5、结转完成后,要登录到
T3
...
用友T3
如何反记账?怎么反
结账
?
答:
(1)在
用友T3
界面里面点击“总账”。(2)点击凭证”。(3)选择“记账”。(4)选择本次记账范围。(5)选好范围后,确认生成记账报告无误,点击下一步。(6)点击记账。(7)跳转到试算平衡表页面中,试算结果显示平衡,即可记账。(8)最终记账完成。用友T3财务软件可以反记账和反
结账
(1)反...
用友t3
怎么年
结账
?
答:
1、打开
用友t3
的系统管理。2、点击系统管理的系统菜单,选择注册。3、输入用户名,密码,账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。4、登录,单击年度账,选择建立。5、在出现建立年度账的对话框,点击确认。6、确认建立年度账,点击是。7、把会计年度改成新年度,其他设置不改变,点击登录。8、登录...
用友T3
的年度结转步骤是什么啊
答:
4、创建成功后,退出来,重新用demo登录,这个时候年份就要选择刚刚创建的新年度了,然后登录。在年度帐下面——点击结转上年的数据。先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。5、结转完成后,要登录到
T3
软件,”。点击总账——设置——期初数据。查看一下期初数据,进行“试算”和“对账”。同时也要...
用友T3
年结的
流程
有哪些?
答:
1、点击打开
用友
软件
T3
系统管理。2、进入系统后点击系统菜单然后选择注册选项。3、进入登陆页面,用户名输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。4、登录后,点击年度账然后点击建立选项。5、弹出建立年度账对话框,直接点击确认。6、弹出确认建立年度账,点击是。7、等待建立年度账。8、新年度账...
t3月末结账
怎么有个正在编辑不让结转
答:
1、在使用”
用友T3
标准版“软件时,
月末结账
时可能会出现未通过工作检查,不可以结账的现象。这时点击上一步,回到月工作报告的界面。拖动右侧的滑动框到最下面,会显示无法通过检查的原因。一般的原因由于启动了其他的子模块,导致总账无法月结。2、所以大家应取消启动。首先应打开 ”系统管理“。3、然后...
用友T3
月底
结账
提示存货系统未结账,怎么办?
答:
解决方法: 用账套主管身份demo(默认密码demo,如果在次年1月份进行上年12月份
月末结账
,需将道路日期改为“yyyy-12-31”)登陆系统管理,依次点击:账套-启用,然后把“存货”前面的复选框“√”去掉,单击确定。一般企业在购买
用友
总账系统授权许可后,在安装系统的时候可能会安装了全部子系统,而存货、...
用友t3
如何反
结账
反记账
答:
用友t3
反
结账
反记账:一、反结账 1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账、期末、结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl Shift F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。二、反记账 1、依次点击总账、期末、对账。2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl H组合键...
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