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用友t3月末结账流程
凭证做完了,
用友T3
怎么操作记账结转
答:
5、
月末结账
总账系统———月末结账———选择月份———点击下一步———对账———下一步———下一步———结账(如果总账核其它如采购销售工资固定资产等并用《只有其他模块都月末结账完毕《总账才能月末结账)6、1、初始报表 进入
用友
通→点财务会计→点UFO报表→点新建→点格式→点报表模板→...
用友T3
反
结账
反记账反审核的操作
流程
?
答:
1、登陆
用友T3
,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“
月末结账
”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。7、反结账就可以进行反...
用友T3
如何反
结账
、反记账、反审核?
答:
1、登陆
用友T3
,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“
月末结账
”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。7、反结账就可以进行反...
上一月没
结账
,下一月可否录凭证
答:
不可以,没有结账的话系统还是显示这个月的账套,没办法直接显示到下个月的账套,所以需要结账后再录凭证。结账后如果发现上个月的账套有问题,可以直接反结账、反记账就可以更改了。
用友T3月末结账
操作
流程
:1、结账之前要确认所有的凭证都准确无误,全部进行审核,点击“期末”——“转账定义”——“...
上一月没
结账
,下一月可否录凭证
答:
不可以,没有结账的话系统还是显示这个月的账套,没办法直接显示到下个月的账套,所以需要结账后再录凭证。结账后如果发现上个月的账套有问题,可以直接反结账、反记账就可以更改了。
用友T3月末结账
操作
流程
:1、结账之前要确认所有的凭证都准确无误,全部进行审核,点击“期末”——“转账定义”——“...
用友
软件
T3
总账如何反
结账
反记账?
答:
1、登陆
用友T3
,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“
月末结账
”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。7、反结账就可以进行反...
用友t3
怎么
结账
啊?
答:
1、首先打开
用友T3
,使用帐套的主管账号登录。2、然后点击打开主菜单栏中的“年度账”,在弹出来的窗口中选择打开“建立”。3、年度帐建立后,先要退出登录,登录到最新一年的年度帐。4、然后点击打开年度帐中的结转上年数据选项,把你需要结转的转过去。5、然后等待完成就可以了。
用友T3
如何记帐
答:
会弹出恢复记账前状态功能已被激活,点击“确定-退出”。2、接下来大家然后还是点击横栏上的“总账-凭证-恢复记账前状态”。然后选择下面,如:2011年01月初状态,点击“确认”。3、然后取消审核,跟审核的步骤是一样的,在审核菜单下面有一个成批取消审核。4、改完凭证直接审核记账
结账
就是记账成功。
T3
反
结账
怎么操作
答:
1、登陆
用友T3
,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“
月末结账
”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。7、反结账就可以进行反...
用友T3
总账反
结账
怎么反?
答:
1、登陆
用友T3
,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“
月末结账
”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。7、反结账就可以进行反...
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