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用友t3月末结账流程
上一月没
结账
,下一月可否录凭证
答:
不可以,没有结账的话系统还是显示这个月的账套,没办法直接显示到下个月的账套,所以需要结账后再录凭证。结账后如果发现上个月的账套有问题,可以直接反结账、反记账就可以更改了。
用友T3月末结账
操作
流程
:1、结账之前要确认所有的凭证都准确无误,全部进行审核,点击“期末”——“转账定义”——“...
用友T3
如何反记帐、反结帐、反审核
答:
1、登陆
用友T3
,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“
月末结账
”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。7、反结账就可以进行反...
求
用友t3月末结账
的步骤!详细点……
答:
月末结账
:注意模块先后顺序。销售 采购 第一层结账,库存 第二层结账,应收 应付 核算 工资 固定资产 第三层结账,总账最后。 结账的步骤按照软件提示做就好,没有特别的地方。
用友
财务软件
t3结账
顺序
答:
操作步骤:1、进入
用友
通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——
结账
。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可。
用友T3月末结账
和年末结账的区别?
答:
没有区别,都是结账,
流程
也是一样的。就是在12月要多做一个会计分录,就是“本年利润”科目余额要结转到“利润分配-未分配利润”里面,再做
月末结账
,就单击月末结账..一步步下去。\x0d\x0a会计分录:\x0d\x0a(1)如果年终时‘本年利润’借方有余额\x0d\x0a 借:利润分配-未分配利润...
用友T3
为什么按反
结账
的快捷键没有反应
答:
就变成了 CTRL+SHIFT+FN+F6 才起作用。具体操作如下:1、首先打开“
用友T3
”,点击“
月末结账
”。2、选中月份后,点击“下一步”按钮。3、按提示要求,点击“对账”按钮。4、对账完毕后,按要求点击“下一步”。5、核对工作报告之后,点击“下一步”按钮。6、全部完成后,点击“对账”按钮。
用友T3
标准版月
结账流程
中要审核吗
答:
操作步骤:1、进入
用友
通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——
结账
。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可。
用友t3
结转所得税
流程
是怎么样的?具体步骤?
答:
1、计提 借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税 2、缴税 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 3、
月末
结转 借:本年利润 贷:所得税费用 第一第二笔分录直接在总账中录入记账凭证;第三笔则在 自动结转-损益结转 中设置,损益科目对应填列本年利润的科目编码;设置好...
用友T3
财务软件反
结账
、反记账以及删除凭证操作
流程
答:
第一步、反
结账
1、进入
用友
通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步、反记账 1、依次点击总账——期末——对账,...
用友
财务软件的结账步骤(用友软件
结账流程
)
答:
4、创建成功后,退出来,重新用demo登录,这个时候年份就要选择刚刚创建的新年度了,然后登录。在年度帐下面——点击结转上年的数据。先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。5、结转完成后,要登录到
T3
软件,”。点击总账——设置——期初数据就可以
结账
了。二、转账步骤:1、第一步,登录系统,...
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