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用友t3月末结账流程
用友T3
标准版里面存货系统未
结账
,总账结不了账,该怎么办?
答:
以防止数据的丢失。具体的步骤是(以联想V14十代酷睿笔记本电脑,Windows10为例)1、用‘账套主管’登录系统管理。2、点击‘ 账套 ’下面的‘启用 ’。3、将‘核算’前面的勾去掉。出现提示框,点击‘是’。这时核算模块就被反启用了。4、重新登录
T3
,点击总账
月末结账
,此时即可结账。
用友T3
月底
结账
提示存货系统未结账,怎么办
答:
解决方法: 用账套主管身份demo(默认密码demo,如果在次年1月份进行上年12月份
月末结账
,需将道路日期改为“yyyy-12-31”)登陆系统管理,依次点击:账套-启用,然后把“存货”前面的复选框“√”去掉,单击确定。一般企业在购买
用友
总账系统授权许可后,在安装系统的时候可能会安装了全部子系统,而存货、...
用友t3月末
已
结账
怎么填制下月凭证
答:
1、反结账:打开
月末结账
,点击最后结账的月份,按“Ctrl+Shift+F6”,输入口令。 2、反记账:点击“总账—期末—对账”,按“Ctrl+H”,会弹出对话框“恢复记账前状态功能已被激活”,然后退出;再点“总账—凭证—恢复记账前状态”,输入口令。 3、点击“文件—重新注册”,换审核人员,然后点审核凭证...
用友T3
如何反
结账
?
答:
点击总账下的
月末结账
,本月份的是否结账没有Y标志。如果已经打上了Y标志,需要先反结账。反结账的操作是在该界面上,同时按键盘上的Ctrl+Shift+F6,输入账套主管密码就可以完成反结账。如果进入,没有找到恢复记账前状态的选项的话,应该和
T3
的版本有关系,如果是10.8后的版本,需要先进入总账=》期末...
用友T3
软件常见问题之反
结账
及反记账
答:
反结账是“Ctrl+Shif+F6”
用友T3
财务软件反记账和反结账的技巧 在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和
月末结账
,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的.操作
流程
:第一步、反结账 1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账...
用友T3
年结操作详细
流程
答:
一.年结
流程
图
用友T3
年结操作流程 二.年结前的准备 1、 各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。(3)、会计科目设置了辅助核算,结转总账时按“明细方式”进行结转,需要进行客户往来和...
用友t3
已经反
结账
怎么操作?
答:
1、进入
用友
通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——
结账
,如图所示。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。3、依次点击总账——期末——对账,如图所示。4、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复...
用友t3
怎么年结,如何备份?
答:
3、退出,用帐套主管demo登录,密码也为demo。选择年份为今年的年份如:2018,登陆。点击年度帐然后建立。4、创建成功后,退出来,重新登录demo,年份选择刚刚创建的新年度了,登录再点击。在年度帐下面点击结转上年的数据。先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。5、结转完成后,要登录到
T3
软件,”...
用友T3
年度
结账
操作程序?
答:
一、年度
结账
,用帐套主管身份进入
用友
通——子模块结账,和平常月度结账一样,工资模块不用结账。此时总账也不能结账。二、帐套备份,用ADMIN进入系统管理,帐套——备份(输出)——选择要备份的帐套(如001 某某公司)——找到建立好的文件夹放入备份——确定——退出,这一步必须要做,切记。三、...
用友T3结账
说固定资产没提折旧
答:
1、如果说固定资产使用了,录了固定资产卡片,可以直接去
用友
通
T3
软件的固定资产模块进行计提折旧,生成会计凭证,然后
结账
。2、如果说是固定资产没使用,之前就是误操作启用了,现在又不想用了,那么怎么取消呢,操作步骤如下:a、用账套主管登录系统管理,如 demo 登录系统管理。b、点账套菜单下的启用...
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