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金蝶年末反结账怎么弄
金蝶
财务软件期末结账后
怎么反结账
答:
金蝶
标准
年底
关闭后将生成一个新的文件。对于新生成的帐户集文件,不允许跨行和反向签出操作,因为帐户集只保留签出后的余额作为开始编号。必须定期结算。在结算前,按照企业财务管理和成本核算的要求,必须结转制造费用、生产成本、期末汇兑调整和损益结转。对于新生成的一组账户,无法逆转结算操作,因为这...
金蝶
财务软件
反结账怎么
操作?
答:
金蝶反结账
的操作步骤具体如下:1、有反结账权限的用户,登录相应的账套。2、登录系统后,点击供应链,选择存货核算,选择反结账处理,双击20060反结帐按钮。3、弹出反结账操作界面,点击下一步。4、点击确定,系统开始反结账。5、反结账结束后,点击完成按钮,自动弹出登录界面,重新登录系统。6、上期单据...
金蝶
KIS记账王
怎么反结账
和反过账
答:
1、进入
金蝶
KIS记账王以后,直接点击账务处理。2、下一步来到新的窗口,需要点击期末结账。3、会弹出一个对话框,确定选择
反结账
。4、这个时候如果没问题,就点击凭证管理。5、在打开的过滤界面中,确定选择按凭证过滤。6、会弹出相关的凭证记录,通过鼠标右键来选择全部反过账。7、这样一来在提示成功反...
金蝶
kis迷你版
如何
跨年度
反结账
答:
1、有
反结账
权限用户,登录相应的账套。2、登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。3、这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示,点击下一步,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。4、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。5、反结账结束后,点击完成,接下来会自动弹出登录界面,重新登录...
金蝶
kis反过账的步骤
答:
1、进入
金蝶
KIS记账王以后,直接点击账务处理。 2、下一步来到新的窗口,需要点击期末结账。 3、会弹出一个对话框,确定选择
反结账
。 4、这个时候如果没问题,就点击凭证管理。 5、在打开的过滤界面中,确定选择按凭证过滤。 6、会弹出相关的凭证记录,通过鼠标右键来选择全部反过账。 7、这样一来在...
金蝶
迷你版已年结后
如何反结账
答:
1、进入财务软件主界面,点击账务处理。2、点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。3、进入期末结账对话框,选择
反结账
,点击开始。4、点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。5、同时财务系统的右下角,会显示上一期的会计期间2018
年
12期。反结账成功。
金蝶
标准版
年末结账
后,
怎样反结账
答:
金蝶
标准版在
年末结账
后会生成新的账套文件。对新生成的账套文件是不能过行
反结账
操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。对新生成的账套文件是不能过行反结账操作...
金蝶
k3
怎么反
过账
反结账
答:
1. 有取消和关闭登录帐户的用户,如下图。2.登录系统后,根据路径双击“删除并关闭处理”按钮,如下图。3.如果查找不方便,可以直接在界面右上角输入“取消签出”快捷键20060,然后输入,如下图。4.取消并关闭接口,如下图。5.单击next按钮,确认关闭,然后单击ok,如下图 6.单击ok取消,如下图。
金蝶年终
12月结账不能
反结账
答:
你好亲_,很高兴为您解决问题金蝶软件kis标准版年底不小心结账,
怎么反结账金蝶年底
结账后是无法跨年反结账的如果不是在年底十二月份做了结账处理那么需要同时按住ctrl+f一二,执行反结账然后同时按住ctrl+f一一,执行反过账就可以去修改之前错误的记账凭证了修改之后点击保存 ...
金蝶
财务软件一般的反过账和
反结账怎么
操作?
答:
1、
反结账
操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:a. 由过滤条件直接进入会计分录序时簿 b....
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