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金蝶年末反结账怎么弄
金蝶
迷你版的
年底结账
了但想
反结账怎么弄
答:
1.kis版的无法
反年结账
,只能调用年结前的备份来操作 2.如果在年结前的帐套操作,注意以下几点:(1)反过账所有凭证 (2)删除结转损益凭证 (3)删除转未分配利润的凭证 添加凭证后审核过账,重新生成以上被删凭证,并且审核过账后再次年结。
金蝶
财务软件12月
年末怎么反
过帐和
反结账
?
答:
没有办法的 跨年度的是不可能
反结账
和反过账的。 你不妨与相关的技术工程师咨询下。
金蝶
k3
怎么
跨年度
反结账
答:
金蝶
k3
怎么
跨年度
反结账
的方法。如下参考:1.具有反签出权限的用户需要登录相应的账号集。2.登录系统后,点击库存核算,双击“倒签”按钮。3.如果查找不方便,也可以直接在界面右上角输入快速柜台结帐号20060后输入。4.此时,[反签出]操作界面将弹出。单击next,如下图所示。5.单击next确认签出,然后...
金蝶
迷你版
怎么结账
和
反结账
答:
只需5个步骤,就可以完成。如下参考:1.首先,登录
金蝶
软件,如下图所示:2.登录系统后,双击“反签出”按钮:3.运行后点击反签出选项:4.此时,[反签出]操作界面将弹出。点击下一步,如下图:5. 反向
结账
结束后,点击“完成”按钮,登录界面会自动弹出,允许您再次登录,如下图:...
金蝶
标准版
年末结账
后,
怎样反结账
答:
金蝶
标准版在
年末结账
后会生成新的账套文件,而原2010年度的账套会自动备份成为后缀为A10的文件,对新生成的账套文件是不能过行
反结账
操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,你先找到你结账后自动生成的备份文件*.A10 在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件...
金蝶
kis标准版
年末怎么反结账
答:
金蝶
标准版在
年末结账
后会生成新的账套文件。对新生成的账套文件是不能过行
反结账
操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,你先找到你结账后自动生成的备份文件。 在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后 使用CTRL+F12 进行反结账操作。
金蝶怎么
跨年度
反结账
?
答:
金蝶面向客户推出培训、管理咨询、实施、运营维护、需求反馈、IT系统六大服务产品体系,并且客户能根据自身的企业规模、业务管理模式、ERP应用现状等选择不同的服务组合,形成独具特征的个性化服务方案。更多关于
金蝶如何
跨年度
反结账
,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/eba3b51615838169.html?zd查看更多内容...
请问
金蝶怎么
跨年度
反结账
?
答:
金蝶面向客户推出培训、管理咨询、实施、运营维护、需求反馈、IT系统六大服务产品体系,并且客户能根据自身的企业规模、业务管理模式、ERP应用现状等选择不同的服务组合,形成独具特征的个性化服务方案。更多关于
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金蝶
KIS商贸版
如何
跨年度
反结账
?
答:
该系列产品能帮助企业高效经营商品、理清资金,并有效管理客户、供应商、价格等信息。请按下列步骤操作:1、登录零售王系统;2、单击【系统管理】→【账套选项】。3、弹出【账套选项】窗口。4、单击清除【财务参数】→【不允许进行跨财务年度
反结账
】。
金蝶怎样
跨年度
反结账
答:
金蝶面向客户推出培训、管理咨询、实施、运营维护、需求反馈、IT系统六大服务产品体系,并且客户能根据自身的企业规模、业务管理模式、ERP应用现状等选择不同的服务组合,形成独具特征的个性化服务方案。更多关于
金蝶如何
跨年度
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