公司这个月要注销,但是期末预收账款有余额,请问怎么调整?可以调整到其他应付账款吗?不行怎么办?

公司这个月要注销,但是期末预收账款有余额,请问怎么调整?可以调整到其他应付账款吗?不行怎么办?谢谢各位,急!!

预收账款一般挂一年就要转收入。你如果不想有税务麻烦,金额也不大,你斟情看要不要直接转收入算了。
另外你提到的应收款期末余额是负数:-8.03;其他应付款期末余额也是负数:-6411.98,将出负的往来重分类到对应的科目。
应收账款出负转到预收账款贷方;其他应付款出负转到其他应收款借方。
比如 借应收账款-A客户 -1000.00,重分类至贷:预收账款-A客户 1000.00;
贷:其他应付款-B单位 -200.00,重分类至 借:其他应收款-B单位 200。希望对你有帮助。
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第1个回答  2013-07-04
预收款可以调整到应付账款中,或者你所说的那个其他应付款;不过个人建议还是入到应付账款中。
第2个回答  2013-07-03
注销不是要审计的吗?预收和应收对冲还能说说,和其他应付款不大靠谱吧追问

是啊====我也觉得不靠谱=====我是新手不知道怎么弄。还能问你两个问题吗?资产负债表上其 他应收款期末余额是负数:-8.03;其他应付款期末余额也是负数:-6411.98,这两个数怎么充分类?可以给我详细的回答吗?谢谢啦===============

第3个回答  2013-07-03
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