收一张专票,上面开的折扣一正一负,那这个是怎么做账的,借库存商品,应交税费销项,贷主营业务成本求解

如题所述

对于购货方来说:
对方上面开的一正一负,是对方给的销售折让,收到发票的,按照实际成本入账即可。
借:库存商品
应交税费-应交增值税(进行税额)
贷:银行存款
对于销售方来说
负数是折让,按照减去折让的不含税金额计入收入,正常结转成本即可。
负数就是减少了对应的收入了,是给对方的让利。
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