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您好,我之前的会计科目都写的是预付,后面想转成应付,怎么转啊。做帐的时候。
如题所述
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推荐答案 2011-08-30
在借方的话,
借 应付账款
贷 预付账款
在贷方的话,
借 预付账款
贷 应付账款
这种调账随便调,不牵扯纳税问题,也不怕税务局查账。
只是在编制资产负债表时注意 科目余额的借贷方向进行合理填制
追问
前几个月的,可以加一起在一张凭证上调过来吗
追答
可以,
分明细科目,调余额就行。
追问
这月也有,我在做凭证的时候该调到月头还是月底,比较好点呢。
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其他回答
第1个回答 2011-08-30
你看看你的预付账款发生额是在借方还是在贷方
在借方的话, 借 应付账款 贷 预付账款
在贷方的话, 借 预付账款 贷 应付账款
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应付帐
款
科目的
那些事儿
答:
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会计
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应付
账款明细账借方发生额之和填列。余额为借方
是预付
款,贷方是未付款,必要时要重新分配...
收到
预付
账款的账务处理
怎么做
?如何
做会计
分录?
答:
支付预付材料款时
,会计
分录如下:借:预付账款贷:银行存款3、发出商品时,会计分录如下:借:预付账款贷:主营业务收入应交税费——应交增值税结转成本时,会计分录具体如下:借:主营业务成本贷:库存商品收到预付账款,
应付
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预付
账款的关系
答:
1、概念不同
应付
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会计科目的
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政府
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账款
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答:
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