新开的企业只有别公司开进的增值税发票,没有开出的发票,该报税吗?

如题所述

该报税,增值税执行月报,零报,就是说没有数据也要填零申报,如没销项,有进项,也要申报,只是在进项税相关栏填写数据,期末应纳税额会有留抵额,在产生销项税时进行抵扣,但这些都要在报税表填写。追问

谢谢了,那我的发票是6、7月开的,现在还能申报吗?

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第1个回答  2011-08-16
应该报税,每月不管你有没有进项或销项,都应该报税,因为你不申报,税务局怎么知道你开发票还是没开呢
第2个回答  2011-08-16
11月没有认证,那你账务上是怎么处理的?11月有没有在账务上确认该笔进项税?如果没有,那么12月认证后,将该笔进项税记账,如果有,那么12月账务上不做处理。 1月份申报的是12月的税金,该笔进项税在本次申报的时候按本期进项税填报,如果你本期销项小于进项,多出的进项税是留抵以后月份的,即进项税留抵,不会退税的。
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第3个回答  2011-08-15
不知你说的“没有开出的发票”是指没有开票收入,还是指就没有销售收入?没有开票收入,可以做不开票收入,等下月开票了,可以再冲回。不过这个要和你的主管税务机构说明,并得到他们的允许。如果是没有销售收入,原则上是可以零申报的,但是税务机构总是不允许零申报,你可以做一点收入,比如卖废品几十元,交个几块钱税就行了。追问

我指的是只有进项没有销项

追答

那就是没有销售收入了,就用我说的第二种办法申报。

第4个回答  2011-08-15
无论我们是否开票每月都要报税,每月开票0申报,开票了要报收入追问

那我还想问一下,增值税发票当月不报税,到180天以内报税,行吗?

追答

不行,任何发票要在开出的当月确认收入,同时报税,一般纳税人,当月认证、开出的票都要申报

追问

谢谢了,那我的发票是6、7月开的,现在还能申报吗?

追答

可以的 ,是增值税专用发票的话要在180天内认证后申报

追问

零申报,是不是要先去国家税务局开通 增值税发票?

追答

如果你还没有金税卡,可以先手工申报

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