交电费会计分录

分配结转本月应付的电费。其中车间生产用电费4500元,照明用电费400元,公司管理部门照明用电费800元。

还有我的其他应收款为负了。怎么办。

1、缴纳电费
借:生产成本4500
制造费用400
管理费用800
贷:银行存款5700
2、结转分配电费(假定本月无在产品)
(1)借:产成品4900
贷:生产成本4500
制造费用400
(2)结转管理费用
借:本年利润800
贷:管理费用800
3、其他应收款为负,说明你会计分录做错了。应及时调整。可以将分录发给我看看,我的QQ1559319739
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第1个回答  2011-05-10
车间的计入生产成本,制造费用,管理部门的计入管理费用。其他应收为负数,就那么样呗,说明你已经预收了人家的款项。

参考资料:10250

第2个回答  2011-05-11
借:生产成本4500 制造费用 400 管理费用 800
贷:现金  5700
借 产成品 5700
贷 生产成本4500 制造费用 400 管理费用 800
第3个回答  2017-11-30
用银行存款支付本月电费:
(1)如果没有取得电费发票,会计分录
借:预付账款--电费
贷:银行存款

(2)如果取得电费发票,会计分录
借:管理费用--电费
贷:银行存款本回答被网友采纳
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