44问答网
所有问题
十月份用银行存款支付九月份电费. 以下分录为什么会是这样做 借:预提费用--电费 贷:银行存款
为什么不是 借:管理费用 贷:银行存款
举报该问题
推荐答案 推荐于2020-12-17
9月份的电费,怎么可能是10月份的管理费用?会计分期,权责发生制原则,要求当期费用当期入账,9月份电费虽然没有扣除,但是要计入9月份账务,所以9月份要做
借 管理费用
贷 预提费用
10月份实际支付,就是
借 预提费用
贷 银行存款
同时,10月份也应该预提当月电费。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GW3VZRY3V.html
其他回答
第1个回答 2011-07-21
因为你们九月没有付款,预提了当期费用,现在冲销预提费用。不能重复做管理费用。
相似回答
交
电费
时:
借:预提费用
应缴税费-应交增值税(进项税) 贷:应付账款 能...
答:
这是增值税一般纳税人企业。先计提电费,在缴纳时又先转入应付账款,再从应付账款科目里支付
。属于想多用科目不怕麻烦的作法。全部分录是:借:制造费用(管理费用等科目)贷:预提费用 借:预提费用 应缴税费-应交增值税(进项税)贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款(或库存现金)...
请教
预提电费
的会计
分录是
:借:生产成本 贷
:预提费用
预交电费时:
借:预
...
答:
像本题,预提的电费可以:借:生产成本(或制造费用)贷:应付账款(或其他应付款)-暂估电费 缴纳电费时,借:应付账款(或其他应付款)-暂估电费 贷:
银行存款
(或库存现金)但是这样的会计处理方式,又有和税法相抵触的地方,即,未收到发票不能确认费用。所以较合理的处理方式是当次月收到电费发...
支付电费
水费会计
分录
电费会计分录怎么做
答:
借:应付账款贷:银行存款/库存现金 如果上月发票未结算
,则应该计提当月费用,借记管理费用/销售费用/制造费用-水电费,贷记“预提费用-水电费”、“其他应付款-计提水费”,本月付款会计处理分录为:借:预提费用-水电费/其他应付款-计提水电费贷:银行存款/库存现金 ...
电费
的计提
答:
预提电费时:借:生产成本(不含税电费)贷:预提费用--电费
实际拿到发票并支付时:借:预提费用--电费 应交税金--应交增值税(进项税)贷:银行存款
大家正在搜
从银行借入短期借款的会计分录
收到银行存款利息会计分录
预提短期借款利息的会计分录
电费会计分录怎么做
预存电费会计分录
单位预付电费会计分录
银行利息怎么做分录
预交电费的会计分录
银行利息会计分录