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专票第一联销售研发和技术服务费怎么做会计分录?
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推荐答案 2020-05-31
专票第一联销售研发和技术服务费入主营业务收入、应交税费-应交增值税-进项税额、应收账款。
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第1个回答 2020-04-13
专票第一联为“记账联”,提供主营业务研发和技术服务收入,借:银行存款(应收账款) 贷:主营业务收入。
相似回答
对方给我方开具的
技术服务费
的
专票如何
进行抵扣做账
答:
1、如果企业是一般纳税人的账务处理如下:借:管理费用-服务费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
2、如果企业是小规模纳税人的账务处理如下:借:管理费用-服务费 贷:银行存款
检验费
和技术服务费专票
的
会计分录怎么做?会计怎么
做账?
答:
收到检验费的
专票
时
会计分录怎么做?
借:应收账款 贷:主营业务收入/其他业务收入 贷:应交税费——应交增值税 小规模纳税人在收到增值税专票时应该怎么办呢?1、退回增值税
专用发票
,对方重新开具增值税普通发票;2、如果跨月的情况下,要开红字发票,再开正数发票,是当月退回,接作废,重新开具普通...
请问开具的
技术服务费
的6%的增值税
专用发票怎么做
凭证时的摘要怎么写...
答:
开具6%的
技术服务费
增值税
专用发票
,做凭证时的摘要是,收技术服务费。
会计分录
:借:银行存款 贷:主营业务收入 应缴税费—应缴增值税(销项税额)
提供服务的企业-
技术服务费
账务处理
怎么做
答:
提供服务的企业-技术服务费账务处理:
如果是一般技术服务:借:管理费用、销售费用,借:应交税费-应交增值税-进项税额
一般纳税人收到专票可以抵扣,贷:银行存款等,为服务发生的技术服务费:借:主营业务成本,借:应交税费-应交增值税-进项税额 一般纳税人收到专票可以抵扣,贷:银行存款等。
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