购买方收到保险公司的负数发票怎样做会计分录及结转的会计分录?

如题所述

另:我在收到对方发票认证后的分录是
借:固定资产   100000
借:应交税金-应交增值税-进项税  17000
  贷:应付账款---A公司      117000
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如果要本月份发到对方的红字发票和正确发票后,又该如何做分录?

收到红字发票时:
借:固定资产 -100000
贷:应交税费-应交增值税(进项税转出) 17000
应付账款-A公司 -117000

收到正确发票的时候就按正常做分录就可以了
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