两家公司之间是怎样对账的?具体流程是什么?

我公司要跟客户对账啦,我们是以送货单为依据的,对方会发给我们他的所有订单过来,我是不是就拿我们的送货单跟他发过来的订单对账呢?我发现他的订单上面比我们的送货单上面的货要多一点,怎么办?对账到底是怎么对的?流程是什么?请各位帮帮忙,多谢啦

订单就是与客户之间的生意交易合同一样,代表着要订多少货,那我们所送的货是以送货单上的数据为主,不一定与订单数据一样,有时会多一点或者少一点也属正常情况。那我们跟客户对账是以实际的送货数据为准,你要跟客户对账,首先打一份往来对账单(本期就按你们销售的日期,数量,金额排列下来),有上期余额就是:本期余额(也是客户目前为止所欠的贷款)=上期余额+本期送货金额-收回款项金额(如果更明细有收现金或银行存款,应收票据之类的)。更简单的做法就是,单对单,再统计金额。
大致流程为:对账单获取→数据规范→对账核心→结果输出→(差错处理)。
1.对账单获取对账前首先要获取到对账单,对方一般在第二天提供,提供的方式有接口、邮件、ftp等。
2. 数据规范一般电商平台不会仅接一家支付公司,不同支付渠道提供的对账单格式、规范不尽相同,因此需要进行转换, 最终进行核心对账。
1)文件命名上传对账单文件命名规则为:业务类型_资金渠道_清算日期_序列号 . 文件格式(I_WEIXIN10401_20160915_02.CSV )业务类型:常见业务类型有入款I、出款O、退款R(撤销、退货)资金渠道:同一合作方有多种产品,需区别清算日期:YYYYMMDD序列号:同一业务类型同一资金渠道可能有多份对账单文件格式:优选CSV格式。
2)文件解析每个渠道对应一个解析脚本取订单号、交易本金。
3.对账核心对账单数据整理规范后,进行对账时,需将对账单中订单、金额与电商平台系统订单、金额进行比对。
1) 根据渠道&日期&状态获取系统订单
2) 系统订单与对账单匹配u 按照系统订单中顺序一条条与对账单记录进行匹配。
u 匹配时先按照订单号进行匹配,再对金额进行比对。
u 系统订单匹配完成以后,检查对账单是否存在剩余记录。
3) 对账处理:
u 对于订单号、金额一致的,记为已对账。
u 对于订单号匹配,但金额不匹配的,记为金额不一致。
u 对于订单号无法匹配的,记为短款。
u 对于对账单中剩余记录,全部记为长款。
4.结果输出对账无差异的,显示对账成功,可进行汇总确认。对账存在差异的进行展示,并提供差错处理方式。
5.差错处理差错处理需达到2个效果,一个是完成对账,另外一个是将账务对平,常见的账务处理方式有补单、挂账、登账、调账。
1) 补单:通过人为干预方式,将原有业务进行下去,如通过接口人工干预订单状态
2) 挂账:对于不平账单,先挂起,等查明后再进行相应处理3) 登账:会计记账,伴随虚拟资金从一个账户向另一个账户转移的过程(原始凭证)。
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第1个回答  2014-06-17
订单就是与客户之间的生意交易合同一样,代表着要订多少货,那我们所送的货是以送货单上的数据为主,不一定与订单数据一样,有时会多一点或者少一点也属正常情况。那我们跟客户对账是以实际的送货数据为准,你要跟客户对账,首先打一份往来对账单(本期就按你们销售的日期,数量,金额排列下来),有上期余额就是:本期余额(也是客户目前为止所欠的贷款)=上期余额+本期送货金额-收回款项金额(如果更明细有收现金或银行存款,应收票据之类的)。 更简单的做法就是,单对单,再统计金额。
第2个回答  2014-06-17
要各自财务上的客户往来对账单,从开始有交易算起,打印详细账单对应着一笔勾一笔地查对,结出金额本回答被提问者采纳
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