预付款冲应付款怎样做分录?如:公司之前预付货款8000元。应付4月份材料款18000元,7月5号付款10000。

这笔账怎样做分录才能试算平衡呢?

付预付款时:
借:预付账款8000
贷:银行存款8000
收到发票时:
借:原材料
应交税费——增(进)
贷:预付账款18000
付款时:
借:预付账款10000
贷:银行存款10000追问

但是在四月份购入原材料的时候做的分录是:借:原材料 18000
贷:应付账款:18000
如果做了这个分录的话要怎样做分录来冲销应付账款的明细帐啊?
因为刚刚才踏入这个行业,不好意思啊!还请多多指教!

追答

那付款时可以这样做:
借:应付账款18000
贷:银行存款10000
预付账款8000

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第1个回答  2012-07-18
1、之前预付货款8000元,应该计入预付账款科目。

2、应付4月份材料款18000元,作如下会计分录:
借:原材料等科目 18 000
贷:预付账款 18 000

3、7月5号付款10000元,作如下会计分录:
借:预付账款 10 000
贷:银行存款 18 000本回答被网友采纳
第2个回答  2012-07-18
之前这笔分录:
借:预付款项 8000
贷:银行存款 8000
4月份的材料款:
借:原材料 18000
贷:应付账款 10000
预付账款 8000
7月5号付款
借:应付账款 1 0000
贷:银行存款 1 0000
第3个回答  2012-07-18
你的问题条件不够清楚,公司属于一般纳税人的话,采用yaoyu1203的回答,小规模的 采用eytz1790的回答,缇缇缇子的回答没问题,但可能会让你更晕,一直用一个科目会比较好一些追问

但是在四月份购入原材料的时候做的分录是:借:原材料 18000
贷:应付账款:18000
如果做了这个分录的话要怎样做分录来冲销应付账款的明细帐啊?
因为刚刚才踏入这个行业,很多都不会,不好意思啊!还请多多指教

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