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我是会计,月底怎么跟出纳盘点现金?
如题所述
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推荐答案 2012-09-24
月底把报表的库存现金科目做完,然后通知出纳进行盘点(如果有内审那么最好内审监盘)。如果有多个公司或者多个保险箱要进行盘点,先对不盘点的保险箱进行封存,然后开始盘点。让出纳把现金掏出来,然后按照面额分别统计张数,最后相加。然后再和您手上的报表的库存现金数据核对,查找差异。如果没有问题,则出纳和你在盘点单上签字。
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其他回答
第1个回答 2012-09-25
出纳月底盘点现金应该有一张“现金盘点表”,没种面额多少张,记录汇总,这些都由出纳来做,会计监盘
第2个回答 2012-09-25
你清点库存现金,跟出纳的记账余额对一对
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我是会计,月底怎么跟出纳盘点现金?
答:
月底把报表的库存现金科目做完,然后通知出纳进行盘点(如果有内审那么最好内审监盘)
。如果有多个公司或者多个保险箱要进行盘点,先对不盘点的保险箱进行封存,然后开始盘点。让出纳把现金掏出来,然后按照面额分别统计张数,最后相加。然后再和您手上的报表的库存现金数据核对,查找差异。如果没有问题,则...
想对
出纳
进行
盘点,
该
如何
盘
答:
1、让出纳将已支付
现金
或已收到现金的原始凭证拿出来,暂停支付与收款。2、让出纳将保险柜中现金取出,同一货币单位金额摆一堆,如50元的摆一堆,20元的摆一堆,10元的摆一堆,5元的摆一堆...,分开摆成几堆。3、
出纳盘点
每堆货币数量,你监盘,并做记录:50元*210张,20元*25张,...4、...
会计和出纳怎么
对账的步骤是什么?
答:
1、填写一式两份
现金
银行结存表(上期余额、本期收入、本期支出、本期余额),双方确认无误后签名,各持一份。2、编制一式两份原始凭证交接表(自编号、单据名称、凭证号、金额),双方确认无误后签名,各持一份。3、每月与银行对账,并编制一份银行帐
与出纳
帐的调节表,次月初交给
会计
核对。
...本
月底
会计
的帐还没做
,怎么和出纳
核对库存
现金
答:
你好!
你们实际的现金数和出纳的日记账对就行了
,等你凭证做完再对出纳的账,一般来说月底就可以做当月的账务了哈
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