为什么这笔金额是借:主营业务成本 贷:应交税费—增值税—进行税额转出?不能理解,可以给我解释一下吗
你前面说的我懂,就是征税跟退税率直接的差额,可是为什么是作为进项税额转出,而不是使用别的会计科目,可以解释一下吗
只是免抵退税的、就是你出口的时候、不用交税、还可以抵扣你的进账税、如果有足够的进项、就还有退税、你在好好看看、理解一下吧、我刚开始的时候也是理解不了、先这么记者、等以后熟了就知道了