上期我公司账面显示进项税额大于销项税额,本来是不用交税的,但主管税务机关非要让缴纳一部分,我就将进项税在纳税申报表附表(二)“未经认证已抵扣的进项税额”转出了一部分,事后主管税务机关又说转出的进项税不能再转回,我能在以后的申报中还通过“未经认证已抵扣的进项税额”负数转回吗?