请问,去年11月收到一张普通发票,12月发现税号错误后用红字冲账,但是1月份才联系上对方说可以冲红重开

去年11月收到一张普通发票,12月发现税号错误后用红字冲账,但是1月份才联系上对方才说可以冲红重开,那账务处理上怎么做?

11月收到一张普通发票怎么做记账凭证了,在原记账凭证的金额前加上个减号“-”就冲回去了。
比如购进的是办公用品,11月份做分录:
借:管理费用
贷:银行存款
发现税号错误后,做分录:
(红字或负数金额)借:管理费用
借:预付账款或其他应收款
收到正确的发票后,做分录:
借:管理费用
贷:预付账款或其他应收款
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