被税务查出以前年度收到的虚开增值税普票,现在要做成本转出会计分录怎么做?

如题所述

按照原来的会计分录冲回来就可以了。分录如下:

借:库存商品ⅩXXX(红字)

货:应付账款XXXX(红字)

同时冲成本

借:主营业务成本(红字)

贷:库存商品XXXX(红字)

扩展资料:

应付账款一般按应付金额入账,而不按到期应付金额的现值入账。如果购入的资产在形成一笔应付账款时是带有现金折扣的,应付账款入账金额的确定按发票上记载的应付金额的总值(即不扣除折扣)记账。在这种方法下。应按发票上记载的全部应付金额,借记有关科目贷记“应付账款”科目;获得的现金折扣冲减财务费用。

参考资料来源:百度百科-应付账款

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