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发放工资其他应收款贷方多扣一分钱社保费,怎么做账务处理?
如题所述
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推荐答案 2020-01-06
只要挂在那里,
下个月发放工资时,
少扣一分社保费就可以冲平了。
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http://44.wendadaohang.com/zd/YRDYZZRDW33ZYZYRKDK.html
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社保退回多收
社保款
及利息
如何
入账?
答:
其他应收
(付)款-
社保
(个人部分)(黑字)(正常扣款)应交税费-应交个人所得税 库存现金(银行存款)计提工资时,会计分录如下:借:管理
费用
等科目-工资(应发数)贷:应付职工薪酬-工资(应发数)如果退回的是企业缴纳社保金,那么当年度,可将管理费用科目进行贷记.上年度的时候,则将以前年度损益调整作为贷方科...
发放工资其他应收款贷方多扣一分钱社保费,怎么做账务处理?
答:
少扣一分
社保费
就可以冲平了。
多扣
了员工
社保如何做账务
调整分录?
答:
按
做工资
计提时分录冲红多扣的
社保,
并发放到员工手上。计提工资及
扣社保
分录应该为:工资成本=应
发工资
+公司负担社保=(实发工资+个人负担社保)+公司负担社保 计提工资:借:成本
费用
科目 金额为工资成本 贷:应付职工薪酬-工资 金额为应付工资 贷:应付职工薪酬-社保 金额为公司负担的社保 扣除个人负担社保...
公司
多扣
了员工的失业保险,应该
怎么做
会计
处理?
答:
(一)失业保险
多扣,做
退回
处理
1
、红冲多计提的那部分金额 借:管理
费用
——工资(红字)贷:应付职工薪酬(红字)2、红冲多扣的失业保险金 借:应付职工薪酬(红字)贷:
其他应收款
——
社保
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