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金蝶年末结账了,但是我还没有做12月的凭证,我如何返回做上年12月的账
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推荐答案 2015-05-20
是什么版本的呢?如果是K3 直接可以反结账至上个月
如果是KIS 迷你版 标准版 这些版本是一年一个帐套文件 所以找到你年结之前的备份文件恢复吧 录入凭证后 再年结
追问
是金蝶标准版的,我找到以前备份的账套,还是不能重新结转下年,提示是要更改拓展名,我复制还是更改不了拓展名
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金蝶年末结账了,但是我还没有做12月的凭证,我如何返回做上年12月
...
答:
如果是KIS 迷你版 标准版 这些版本是一年一个帐套文件 所以找到你年结之前的备份文件恢复吧 录入
凭证
后 再年结
金蝶
迷你版已年结后
如何
反
结账
答:
1、进入财务软件主界面,点击账务处理。2、点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。3、进入期末结账对话框
,选择反结账,点击开始。4、点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。5、同时财务系统的右下角,会显示上一期的会计期间2018年12期。反结账成功。
金蝶
标准版
年末结账
后
,怎样
反结账
答:
对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数
。具体反结方法,先找到结账后自动生成的备份文件。 在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后 使用CTRL+F12 进行反结账操作。
不小心按了期末
结账
怎么
返回上月
!8月
还没做
就被不小心结账到了9月...
答:
反结账,如果要更改之前录入的还要删掉生成
的凭证
。还是点期未
结账,有
一个结账和反结账,点反结账。
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