在用友t3中如何对公司管理系统进行月末结账工?

如题所述

你启用了几个管理模块?把启用的模块都做结账。最后才可以做总账模块的结账工作。
总账结账前,要把当月的凭证记账,该分摊的费用,该计提的费用全部做完。然后结转损益科目。全部损益科目余额为零了,就可以做总账模块的结账。
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