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增值税冲红怎么填申报表
红字发票在
增值税申报表
中
填
哪里
答:
红字发票在增值税申报表中填哪里填写申报表时,
金额是正数发票和红字发票金额之和.直接把当月正常收入减去红字收入就行
,但是要注意,冲减时,要对应相关收入项目.销售额及销项税按抄税资料中的实际销售额、实际销项税填写,也就是正数票减去负数票(不包括废票),附表一中发票份数为除作废票外所有票数(包含...
一般纳税人发票
冲红增值税申报表如何填写
答:
一般纳税人销售货物发票冲红增值税申报表填写附表一。
根据开票系统发票汇总表实际销售额跟销项数额填写对应栏次即可
。借:应收账款等借方红字 贷:主营业务收入贷方红字 贷:应交税费-应交增值税-销项税额贷方红字。
跨月红冲发票
怎么填申报表
答:
进入电子税务局,输入登陆账号和密码,点击【登陆】.点击【我要办税】项下的【
税费申报
及缴纳】.点击【增值税一般纳税人申报表】.进入《增值税纳税申报表附列资料二》,将红票合计进项税额
填
到第20行,点击【保存】.进入《
增值税申报表
主表》,检查第14行是否正确,点击【保存】.回到"税费申报及缴纳"主页,...
冲红
的发票税款已交填哪个
增值税报表
?
答:
冲红的发票税款已交,需要在增值税申报表中进行相应填报。
具体填报内容和位置如下:1. 填写在“已交税额”栏目:冲红的发票对应的纳税期间
,将已交纳的税额填写在适当的项目中。一般情况下,已交税额会根据发票的类别分别列示,如普通发票、专用发票等。2. 填写在“增值税减免、免税项目销售额”栏目:...
红冲发票在
增值税申报表
中
怎么填写
答:
1、红字
增值税
专用发票信息表的填开 在开票软件中,进入“发票管理”界面,点击红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表”,如图:(1)当弹出红字发票信息表信息选择界面时,我们要根据实际情况选择作为购买方申请或者是销售方申请,如图:购买方申请分两种情况 1 已抵扣 只要选择发票种类后,不需要
填
...
小规模纳税人当月
冲红
1%发票又开3%专票
如何填写申报表
答:
亲,您好!很高兴为您解答。小规模纳税人当月
冲红
1%发票又开3%专票
如何填写申报表
答:亲亲您好,小规模纳税人当月代 开
增值税
专用发 票,并入其他票填增值税纳税申报表中的货物销售栏。一般纳税人当月只开了红字发票,申报增值税时,在增值税申报表附表一的“未开具发票”栏,填列和红字发票同样的金额和...
小规模纳税人
增值税
纳税
申报表
红冲的专票金额在哪里
填
?
答:
小规模纳税人
增值税
纳税
申报表
红冲的专票金额在写在第2栏次。本栏不能为负数,
冲红
的专票的开具必须要有对应的蓝字发票,且重新开具正确的蓝字发票。如果出现负数,则需要税务部门说明情况,经税务人数解除监控后,本栏才可以
填写
负数。
一般纳税人跨月
冲红如何申报增值税
答:
1、登录电子税务局系统;2、选择“增值税申报”相关功能进入;3、
填写
“增值税纳税
申报表
附列资料”中的红字信息表;4、确认信息无误后提交申报。跨年冲红时,还需注意红字发票入账时涉及前年度损益调整科目,并可能需要调整企业所得税年报。增值税的冲红处理:1、定义:
增值税冲红
是指纳税人在开具增值...
红字发票大于收入
怎么
报税呢
答:
红字发票大于收入怎么报税呢红字发票大于收入,出现负的金额和税额,
填报增值税申报表
时:在"未开具发票"栏填列和负数金额、税额相等的数字--即做"无票收入",让当月的申报数为零,等以后开具发票时,再冲回就行了.负数发票大于正数发票怎么报税1、由于你开的负数票大于正数票,所以下月你申报时的销售额当然...
上月开了红字专用发票,本月报税时,
增值税申报表
附表二
如何填写
...
答:
当月开出并在当月作废的
增值税
专用法票,无需反应在纳税申报表之中。导入销项时虽然作废的发票也导入了但其销售额及税额是没有累计。上月开了增值税专用发票本月开红字发票,应
怎么申报
贵公司本月只有红字发票,增值税纳税申报表附列资料(一),申报表销售货物栏填零,转到到下月冲减,
填写申报表
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