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应付账款调整往来单位
把收入记成
往来账应付账款
了,怎样
调整
,已跨年
答:
把收入记成
往来账应付账款
了,怎样
调整
,已跨年 已经跨年的,涉及到损益类科目的就通过“以前年度损益调整”,然后调整未分配利润。
应付账款往来账
存在哪些税务风险 “应付账款”是企业会计核算中常用的一个科目,通常指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等日常经营活动而应支付给供应
单位
的款项。“应付...
往来账
调账问题 一个公司不小心挂了2个往来(
应付账款
、其他应收款),请 ...
答:
建议把账全调到应付账款科目
,因为应付账款的借方本身就代表预付账款 账务处理 借:应付账款 贷:其他应收款 金额为其他应收款的全部金额
三个公司其他
应付款
均有
往来
,财务合并,余额怎么处理
答:
三个公司其他应付款均有往来,财务合并,余额的账务处理如下:凭公司清算决议,
调整往来
账款:借:
应付帐款
--A公司贷:
应付账款
--B公司记账的时候,母公司和子公司是作为两个独立的
单位
进行核算的,不要看成一个企业,母、子各有自己的一套账目,只有在编制财务报告时才合并。借:长期股权投资 贷:...
关于
往来款
的账务处理,急
答:
往来款
的账务处理 按你的思路,应该这样做分录: 借:应付内部
单位款
—内部交易 贷:应付内部单位款—总部、分公司往来 但我觉得你所使用的总账科目不是法定科目,B公司应该这样记账: 借:其他
应付款
—C公司 贷:其他应付款—A公司 往来款账务处理 先签四方协议,之后 甲公司:借
应付
...
公帐的
往来款
如何平
答:
不能人为的调平.
应付账款
和应收账款,下面的二级科目应该是
往来单位
.欠谁的钱和没要回的货款,有名有姓的,不能随意调.⑴收账款--企业销售商品或提供劳务应向对方收取的价款(即对方欠自己的);应付账款--企业因购买材料、商品或接受劳务等应支付的款项.(即自己欠对方的)⑵应收账款与应付账款之间不...
应付账款
与实际不符,有多也有少该怎么
调整
,最好有具体会计科目_百度...
答:
1,首先和对方
单位
核对清楚,找出出错的原因。2,如果是购进入账时的错误,不是书写错误,那么,将少计或者多计的差额补记或者冲掉就可以。3,如果记账凭证记录正确,是你在登记账簿的时候出现错误,你可以直接在错误数字上用红笔划掉,在上面书写正确的数字。
急请教:之前财务错把所有供应商的
应付账款
都写成应收账款,现在隔月了...
答:
做一笔调整分录,把应收
账款调整
为
应付账款
借:应付账款-供应商 贷:应收账款-供应商 如果科目余额表余额为零,可以不用调整了,下次做账直接做应付账款《会计知识大全》
会计中的
往来单位
是指什么呀
答:
1、建立
往来
客户明细科目;2、确定客户明细账的设置原则。例如,同一客户的应收、应付是分开科目核算,还是在一个科目核算。一般应收、应付分开为好,但也有放在一起的,要根据本
单位
业务具体情况定;3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他
应付款
核算内容,确定各科目核算内容,一般本单位销售货款在应收款...
应收账款和
应付账款
能直接对冲吗
视频时间 00:48
应付账款
挂错客户怎么
调整
答:
1.
应付账款
长期挂账主要表现在企业的若干"应付账款"明细款项长期未付而挂账,有的属于合同纠纷或无力偿还,有的属于销货
单位
消亡而无从支付的情况,这样易导致虚列债务.例如审计人员在对某出版社进行审计时,发现其应付账明细账中有数十家单位挂账已逾五年之久,经审计函证,这些单位大都已撤消或注销,或者...
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