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用友u8采购发票怎么审核
专用
发票审核
在哪里
答:
亲亲很高兴为您解答:用友u8采购专用发票审核在哪里答: 亲亲 ,您好 ,
符合在采购管理中,审核在应付管理中发票查询中
。进入国家电子税务局。输入专票号就可以。另外采购专用发票怎么取消审核:1.打开用友u8,从财务会计→总账→凭证→审核凭证来选择进入。2.来到凭证审核的界面,检查无误以后直接选择确定。3....
用友U8 采购
管理操作流程
答:
1、打开
用友U8
的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。2、会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。3、需要设置选择标志的内容为1,点击制单选项,生成凭证。4、已生成之后,点击保存即可完成操作。
用友
,
U8
.72版本,在哪儿
审核采购发票
?谢谢
答:
运费发票是不能生成的,需要直接在系统中录入运费发票
。在采购发票下面有个运费发票,在那里录入。运费发票的金额是可以分摊到采购入库单上或者是存货上,在采购结算下》费用折扣结算中
用友U8
.72的
采购
专用
发票
在哪里
审核
,应付款哪里没有单据来审核,单身可 ...
答:
如果你用了采购和应付款的话,
就是在应付款管理那里审核
用友u8采购
专用
发票
在哪里记账
答:
审核采购发票 操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核2、生成凭证
操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了 ...
用友
ERP-
U8
,
如何
通过系统将
采购
价格录入,
审核
。在特定的期限内(比如...
答:
一般在采购管理模块,将价格填入“材料
采购发票
"后,经过“保存”,“现付”,“结算”后,价格就不再变化了。这是因为,在这一环节,已经完成与供应商的交易,货款已于对方结清。后面是单位内部作凭证、记账程序了。至于“
审核
”,是在“库存管理”模块进行的。就是对采购入库单进行“审核”。经过审核...
用友u8采购
入库单生成
发票
答:
1、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---
审核
(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,
采购发票
。 2、填写采购入库单 采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写 点采购管理---采购入库单---增加---可以填写...
用友U8
进行核销处理:期初有张
采购
专用
发票
,当月进行付款单处理,为什么...
答:
采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账,然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。(全月平均法需要在仓库期末处理之后再生成凭证;存货核算里的科目设置可设置出入库单据生成凭证时自动带出的科目)核销:首先是
采购发票
在应付款管理下进行应付单据
审核
,审核后即可在应付款管理【制单处理】...
用友u8如何
取消
发票审核
答:
1、以
审核
员身份登录
用友u8
软件。2、首先从财务会计→总账→凭证→审核凭证来选择进入。3、接着会来到凭证审核的界面,点击”审核凭证“,打开”凭证审核“窗口。4、接着找到要取消审核的凭证,然后选中点开。5、点击左上角的审核,在点击取消审核,这样就可以完成取消审核了。
用友U8
里
怎么
录入增值税专用
发票
答:
1、在
用友U8
里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。2、下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。3、这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。4、这样一来通过保存成记账凭证以后,即可录入增值税专用
发票
了。
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