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用友t3月末结账步骤
上一月没
结账
,下一月可否录凭证
答:
不可以,没有结账的话系统还是显示这个月的账套,没办法直接显示到下个月的账套,所以需要结账后再录凭证。结账后如果发现上个月的账套有问题,可以直接反结账、反记账就可以更改了。
用友T3月末结账
操作流程:1、结账之前要确认所有的凭证都准确无误,全部进行审核,点击“期末”——“转账定义”——“...
用友T3
财务软件年度账
结账
方法
答:
用友T3
财务软件年度账
结账
方法2022 用友T3需要每年做一次结转数据,才能做下一年的账,下面介绍如何做年度结转。下面是我为大家带来的用友T3财务软件年度账结账方法2022,欢迎阅读。用友T3财务软件年度账结账方法 1.打开系统管理 2.点击系统菜单选择注册 3.用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和...
用友T3月末结账
和年末结账的区别?
答:
没有区别,都是结账,流程也是一样的。就是在12月要多做一个会计分录,就是“本年利润”科目余额要结转到“利润分配-未分配利润”里面,再做
月末结账
,就单击月末结账..一步步下去。\x0d\x0a会计分录:\x0d\x0a(1)如果年终时‘本年利润’借方有余额\x0d\x0a 借:利润分配-未分配利润...
在
用友t3
中如何对公司管理系统进行
月末结账
工?
答:
你启用了几个管理模块?把启用的模块都做
结账
。最后才可以做总账模块的结账工作。总账结账前,要把当月的凭证记账,该分摊的费用,该计提的费用全部做完。然后结转损益科目。全部损益科目余额为零了,就可以做总账模块的结账。
用友t3
反
结账
的操作
步骤
答:
用友t3
反结账的操作
步骤
如下:反结账。在总账菜单中选择“
月末结账
”,选中需要取消结账的月份,同时按“Ctrl+Shift+F6”,输入操作员的口令并确认,反结账成功后,可以看到12月份“是否结账”的标识已经是空白,然后点击取消即可。反记账。依次点击总账——期末——对账,在弹出的窗口中,直接按“Ctrl+H...
用友T3
的期末中的自定义结转和对应结转怎么应用
答:
期末处理,设置结转公式即可。只要是固定的都可以设置结转公式,和本年利润结转一样。自定义结转通常包括(ABCD)方面的结转。A、费用分摊 B、提取各项费用 C、税金计算 D、费用分配 自定义转账企业是用户根据自己企业的情况,对于经常要发生的转账业务,自定义凭证的样式样式和科目的取数公式,然后每月根据...
用友T3
填制完凭证 如何对账
答:
答:总账系统———
月末结账
———选择月份———点击下一步———对账———下一步———下一步———结账(如果总账核其它如采购销售工资固定资产等并用《只有其他模块都月末结账完毕《总账才能月末结账),如果对账不成功则不能结账
用友T3月末结账
和年末结账的区别,有流程更好!转入本年利润时的会计分录...
答:
用友T3月末结账
和年末结账的区别,主要是年末结账需要进行本年利润的结转,而月末结转时则不需要。年终结账时:1.将“收入”类科目转入“本年利润”的贷方,即:借:主营业务收入其他业务收入营业外收入投资收益 贷:本年利润 2.将“成本”,“费用”类科目转入“本年利润”的借方,即:借:本年利润...
会计电算化
用友T3
反
结账
,反记账以及删除凭证操作流程
答:
会计电算化
用友T3
反结账,反记账以及删除凭证操作流程2017 很多情况下,已经进行了总账系统的记账和
月末结账
,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作。下面是我为大家带来的用友T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程,欢迎阅读。第一步、反结账 1、进入用友通软件,...
用友t3
怎么取消记账
答:
用友t3
取消记账操作
步骤
:总账菜单→期末→对账 → 选择月份 → Ctrl+H → 输入口令 → 提示:恢复记账前状态功能已被激活 → 总帐菜单 → 凭证 → 恢复记账前状态 → 选择月初状态 →确定。
用友T3
记账流程如下所示:1、填制凭证 总账系统——填制凭证——点击增加——输入凭证点击保存。2、审核凭证...
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