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金蝶年度反结账
金蝶
kis反过账的步骤
答:
1、进入
金蝶
KIS记账王以后,直接点击账务处理。 2、下一步来到新的窗口,需要点击期末结账。 3、会弹出一个对话框,确定选择
反结账
。 4、这个时候如果没问题,就点击凭证管理。 5、在打开的过滤界面中,确定选择按凭证过滤。 6、会弹出相关的凭证记录,通过鼠标右键来选择全部反过账。 7、这样一来在...
金蝶
财务软件一般的反过账和
反结账
怎么操作?
答:
金蝶
是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才...
金蝶
k3怎么跨
年度反结账
答:
金蝶
k3怎么跨
年度反结账
的方法。如下参考:1.具有反签出权限的用户需要登录相应的账号集。2.登录系统后,点击库存核算,双击“倒签”按钮。3.如果查找不方便,也可以直接在界面右上角输入快速柜台结帐号20060后输入。4.此时,[反签出]操作界面将弹出。单击next,如下图所示。5.单击next确认签出,然后...
金蝶
k3怎么反过账
反结账
答:
1. 有取消和关闭登录帐户的用户,如下图。2.登录系统后,根据路径双击“删除并关闭处理”按钮,如下图。3.如果查找不方便,可以直接在界面右上角输入“取消签出”快捷键20060,然后输入,如下图。4.取消并关闭接口,如下图。5.单击next按钮,确认关闭,然后单击ok,如下图 6.单击ok取消,如下图。
金蝶
标准版年末结账后,怎样
反结账
答:
金蝶
标准版在年末结账后会生成新的账套文件。对新生成的账套文件是不能过行
反结账
操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。对新生成的账套文件是不能过行反结账操作...
金蝶
财务软件
反结账
怎么操作?
答:
金蝶反结账
的操作步骤具体如下:1、有反结账权限的用户,登录相应的账套。2、登录系统后,点击供应链,选择存货核算,选择反结账处理,双击20060反结帐按钮。3、弹出反结账操作界面,点击下一步。4、点击确定,系统开始反结账。5、反结账结束后,点击完成按钮,自动弹出登录界面,重新登录系统。6、上期单据...
金蝶
k3怎么跨
年度反结账
答:
金蝶
k3怎么跨
年度反结账
的方法。如下参考:1.具有反签出权限的用户需要登录相应的账号集。2.登录系统后,点击库存核算,双击“倒签”按钮。3.如果查找不方便,也可以直接在界面右上角输入快速柜台结帐号20060后输入。4.此时,[反签出]操作界面将弹出。单击next,如下图所示。5.单击next确认签出,然后...
金蝶
迷你版已年结后如何
反结账
答:
1、进入财务软件主界面,点击账务处理。2、点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。3、进入期末结账对话框,选择
反结账
,点击开始。4、点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。5、同时财务系统的右下角,会显示上一期的会计期间2018年12期。反结账成功。
金蝶
标准版年末结账后,怎样
反结账
?
答:
标准版的不能反年结,是一个一个账套的,如果有错需要打开去年的账套修改重新年结,不过之前的已经年结的年初会对不上,如果要改,只能在后台修改,或者重新年结后把之前账套的凭证导入过来
金蝶
迷你版怎么结账和
反结账
答:
只需5个步骤,就可以完成。如下参考:1.首先,登录
金蝶
软件,如下图所示:2.登录系统后,双击“反签出”按钮:3.运行后点击反签出选项:4.此时,[反签出]操作界面将弹出。点击下一步,如下图:5. 反向
结账
结束后,点击“完成”按钮,登录界面会自动弹出,允许您再次登录,如下图:...
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