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金蝶年度反结账
请问
金蝶
怎么跨
年度反结账
?
答:
金蝶
跨
年度反结账
的方法是账套选项检查当前账套中是否允许进行跨
年度结账
,返回上一年度的账务期间时,可以执行相应的反结账的操作即可。金蝶面向客户推出培训、管理咨询、实施、运营维护、需求反馈、IT系统六大服务产品体系,并且客户能根据自身的企业规模、业务管理模式、ERP应用现状等选择不同的服务组合,形成...
金蝶
迷你版年结后怎么
反结账
答:
不能跨财务
年度反结账
,需要找到年结时的备份账套恢复过来使用。kis版的无法反年结账,只能调用年结前的备份来操作。如果在年结前的帐套操作,注意以下几点:(1)反过账所有凭证。(2)删除结转损益凭证。(3)删除转未分配利润的凭证,添加凭证后审核过账,重新生成以上被删凭证,并且审核过账后再次年...
关于
金蝶反结账
的问题
答:
。A11的文件 。打开。A11 的方法是在帐套恢复的地方恢复A11帐套就可以了 这里的11 代表的是 2011年 以此类推 而你的情况是恢复帐套后 帐套的会计期间本身就已经是12月份的帐了 再
反结账
就到11月份了 因为你的启用时间是12月份 11月份是没有数据的说以才提示“不能反结账到启用会计期间之前”...
金蝶
财务软件
反结账
反记账的方法
答:
1:
金蝶
财务软件的
反结账
与反记账都非常简单 2:反结账:通过账务处理——结账——就可以选择反结账的功能 3:反记账:通过账务处理——记账——就可以选择反记账的功能 4:金蝶相对于用友而言整体操作起来都比较简单、智能。
金蝶
怎么反结转损益
答:
问题八:金蝶K3不能结转损益 1、把所有的当期凭证反过账再重新过账,结转损益。2、看当期是否已经结转损益。3、修改凭证的缓存没有清空,重启K3之后再结转。问题九:
金蝶反结账
后怎样处理 首先要确认,反结账是违规操作 其次反结账之后的目的无非是更改以前做的凭证,那么操作顺序依次是:反结账――...
金蝶
kis专业版过账之后怎样
反结账
反过账
答:
1、首先准备好
金蝶
专业版反过账工具。2、用解压工具解压,找到里面的应用程序。3、打开反过账应用程序,选择要反过账的账套,用管理员账号登录。4、勾选“支持反过账调整期间凭证”,然后点“全部反过账”即可。关于反过账工具仅支持系统管理员用户进行批量反过账操作。
金蝶
标准版年末结账后,怎样
反结账
?
答:
金蝶
标准版年末结账后,在账务处理模块的最下角,点击
反结账
,系统自动弹出提示框,然后点击确认,即可完成反结账。
金蝶
怎样跨
年度反结账
答:
金蝶
跨
年度反结账
的方法是账套选项检查当前账套中是否允许进行跨
年度结账
,返回上一年度的账务期间时,可以执行相应的反结账的操作即可。金蝶面向客户推出培训、管理咨询、实施、运营维护、需求反馈、IT系统六大服务产品体系,并且客户能根据自身的企业规模、业务管理模式、ERP应用现状等选择不同的服务组合,形成...
金蝶
kis迷你版如何
反结账
到上个财务
年度
,如果是把去年的备用账户修改...
答:
金蝶
迷你版每年的账套必须断开成为新的账套,如果你修改了上年的账套,你需要重新结转2012年的账套,后面3个月的凭证可以引入到新的账套去,条件是你新结转的2012的账套要和有3个月凭证的账套的所有会计科目,核算项目的全部对应,否则有的凭证引不进去,因为原来的凭证在新的帐套里面找不到相关科目。如果...
金蝶
如何跨
年度反结账
答:
金蝶
跨
年度反结账
的方法是账套选项检查当前账套中是否允许进行跨
年度结账
,返回上一年度的账务期间时,可以执行相应的反结账的操作即可。金蝶面向客户推出培训、管理咨询、实施、运营维护、需求反馈、IT系统六大服务产品体系,并且客户能根据自身的企业规模、业务管理模式、ERP应用现状等选择不同的服务组合,形成...
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