44问答网
所有问题
当前搜索:
金蝶年度反结账
金蝶
年底结账后如何
反结账
答:
金蝶
年底结账后是无法跨年
反结账
的。如果不是在年底12月份做了结转处理,那么就需要同时按住Ctrl+F12执行反结账,然后同时按住Ctrl+F11执行反过账,就可以去修改之前错误的记账凭证了,修改之后点击保存。
金蝶反结账
后怎样处理
答:
首先要确认,
反结账
是违规操作 其次反结账之后的目的无非是更改以前做的凭证,那么操作顺序依次是:反结账——反审核——反过账——修改凭证——重新结转损益等(如果有变化的话)——然后按照正常的程序重新过账,审核结账
金蝶
软件如何
反结账
答:
反过帐:打开
金蝶
后,按CTRL+F11为反过帐,跳出对话框后,选择要反过帐的凭证号就行了;反结帐:打开金蝶后,按CTRL+F12为反结帐,反结帐月份为当前已结帐的最后一个月份。
金蝶
如何
反结账
去年一整年的账?
答:
首先要在设置取消不允许反年结的设置,然后在财务会计——总账——期末结账进行
反结账
操作,一个月一个月的反回去。反结账涉及到的数据非常多,总账的凭证基本涵盖整个系统内容,反结账期间其他用户最好不要使用系统(单据也无法操作)。如果只是修改某个数据,建议使用SQL进行后台处理。
金蝶
财务软件迷你版怎样跨年反过账啊?会不会影响下一
年度
的数据???
答:
是不影响下一年的数据的。 迷你版
反结账
:Ctrl+F12 反过账 Ctrl+F11 修改后年结的话, 你需要补录你2011年的凭证。 如果科目100%匹配的话, 你也可以不补录,直接把源2011年的所有凭证, 引入到新结转出来的2011年账套中即可。 个人建议你以上操作,找
金蝶
的人员协助完成。
请问
金蝶
如何跨
年度反结账
?
答:
金蝶
跨
年度反结账
的方法是账套选项检查当前账套中是否允许进行跨
年度结账
,返回上一年度的账务期间时,可以执行相应的反结账的操作即可。金蝶面向客户推出培训、管理咨询、实施、运营维护、需求反馈、IT系统六大服务产品体系,并且客户能根据自身的企业规模、业务管理模式、ERP应用现状等选择不同的服务组合,形成...
金蝶
2000标准版v7.0能否跨
年度反结账
怎么做?
答:
金蝶
2000标准版是属于单机类软件,帐套是一年一个。中间只有期末数结到新帐套当中。跨
年度反
结帐是不可以的。如果一定要结,可以采用进入不同年度的帐套,进行反结。如图:如图,你可以进入年结帐套进行反结帐操作
金蝶
迷你版的年底结账了但想
反结账
怎么弄
答:
1.kis版的无法反年
结账
,只能调用年结前的备份来操作 2.如果在年结前的帐套操作,注意以下几点:(1)反过账所有凭证 (2)删除结转损益凭证 (3)删除转未分配利润的凭证 添加凭证后审核过账,重新生成以上被删凭证,并且审核过账后再次年结。
金蝶
怎么跨
年度反结账
?
答:
金蝶
跨
年度反结账
的方法是账套选项检查当前账套中是否允许进行跨
年度结账
,返回上一年度的账务期间时,可以执行相应的反结账的操作即可。金蝶面向客户推出培训、管理咨询、实施、运营维护、需求反馈、IT系统六大服务产品体系,并且客户能根据自身的企业规模、业务管理模式、ERP应用现状等选择不同的服务组合,形成...
金蝶
软件
反结账
后是不是要重新计提折旧费用,原来的结转损益凭证是不是...
答:
是的,具体操作步骤:1、选择反过账当前凭证,就会跳到反过账界面,如果当期凭证还存在有未过账凭证需勾选部分记账凭证,点击完成系统就会执行把当期已过帐凭证反过账。2、凭证
反结账
在账务处理模块,点击期末结转按钮,弹出期末结转对话框,选择前进就会跳到如下界面。3、只有没有过账和审核的凭证才能够...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜