冲销上月多计的成本如何做会计分录?

如题所述

先将暂估入账冲红 借:库存商品 -10000 贷:应付账款-暂估款 -10000
再将上月结转成本的冲红 借:主营业务成本 -10000 贷: 库存商品 -10000
再按发票入账以及结转成本 借:库存商品 8000 贷:应付账款-商品款 8000
借:主营业务成本 8000 贷:库存商品 8000

我对前期的凭证进行冲红更正 一般借贷方向与前期一致 只是金额为负数 这样商品入库你的库存商品永远在借方 结转成本永远在贷方 便于查账和同一业务的汇总分析
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