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请问在用友T3软件中,进行初始化录入往来账余额时,有一个其他应收款明细科目录入后不显示数据,怎么回事啊
如果再录一次的话,明细账就比总账多了这个数据。其他应收款设置了个人往来辅助核算,在辅助下录入的。
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推荐答案 2012-06-16
可能你的录入的时间不正常退出啦,造成明细账比总账在数据库里面多啦一条记录。或者你改啦这个科目的输助核算造成的。不管是怎么造成的,以数据库里面改是比较方便。
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用友T3其他应收款
怎么期初
录入
答:
你如果往来科目挂了辅助核算的话,必须有客户和供应商档案,然后在总账-设置-期初余额里面双击
往来科目,在往来
期初界面里面增加相应的数据,如果是直接用
明细科目
做帐,那就直接在 总账-设置-期初余额里面把对应
的往来余额
输入就可以了
用友T3其他应收款
怎么期初
录入
答:
其他应收款
和其他应付款分别是两个一级会计科目。你们要把
明细账
作为期初
余额录入,有一个
先决条件是:要对这两个一级会计科目分别添加二级明细科目(如个人、单位等),然后再明细科目中输入对应金额。财务系统会根据
明细科目的
合计数,自动算出一级
科目的余额
。
用友T3,其他应收款
期初
余额录入时
期初余额栏不是蓝色
的,
双击不出来“个...
答:
打开 基础设置--财务--会计科目---找到 其他应收款--修改--把个人往来打钩
。操作之前检查一下有没有录入期初和凭证,有的话先删掉再操作。
用友t3
只设置了
其他应收款科目,
怎么让报表出的时候分出其他应收款和其他...
答:
2、要解决以上问题
,用友t3
设置了
其他应收款科目,
同时设置其他应付款科目,就能让报表出的时候分出其他应收款和其他应付款。3、注意其他应收款不能出现贷方
余额,
其他应付款不能出现借方余额,否则出来的资产负债表
中其他应收款
、其他应付款,不会等于
科目余额
表
中的其他应收款
、其他应付款。
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