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用友u8预付冲应付怎么做
用友
软件
预付冲应付怎么
操作?
答:
用友软件,预付款冲应付款。
预付款是借方余额,应付款是贷方余额。做转账记账凭证,分录是:借应付款,贷预付款
。两个科目的对方单位一应该是同一家单位。
用友u8
中
应付
款模块的
预付
款来发票了应该录什么单据
答:
按照帐实相符原则,到票后要录入采购发票,形成应付。然后做预付冲应付即可
。说明:之前的预付款 借,现金或银行。贷,预付账款。到票 借,材料采购 贷,应付账款 预付冲应付 借,应付 贷,预付 延伸 若到票前有暂估 红字回冲,蓝字回冲到单都需要制单。以上是有材料采购,及同时应用了应付和预付...
用友
软件
U8应付
账款模块里
怎么
操作做一笔借:在建工程 贷:
预付
账款 的...
答:
U8的应付帐款模块受控的,你的预付帐款是应该做了一张付款单据吧。应付里面一般没有你要的分录,不过可以这样做,先做1、借:在建 贷:应付(应付单据里做 发票录入)然后做一笔(预冲应)在应付模块里面的转账里有,把预付的付款凭证和你应付单据联在一起
借:应付 贷: 预付
就是这样。
用友
的应收
冲应付怎么
操作?
答:
如果您需要用应收款冲抵应付款,
则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”,则可选择预收款冲抵预付款操作
。如果您需要红字应收单冲销红字应付单,则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签,输入过滤条件。日期:直接输入或者用鼠标点击右边的日期参照框参照输入转账的日期,转账的日期要...
用友
软件,
预付冲应付
问题
答:
楼上的说的方法也可以,
就是取消结账
,但如果不想取消反结账、反记账的话,可以通过应收模块中的转账操作,里面有个应收冲应收,希望可以帮到你
U8应付
转
预付如何
操做
答:
应付转
预付
,应付的借方代表预付账款呀, 为什么一定要转至预付账款, 如果一定要转的话,个人认为只能
做应付
单冲回应付款转为预付账款借方罗 (借:预付账款 借:应付账款 红字 )试一下这样能 否制单, 这只是个人意见。你可以问问
用友
服务。如果是预付转应付就好转了,直接填付款单了, 借:...
用友
软件
预付冲应付
问题
答:
撤销转账 ,需在
应付
管理里的‘其他处理’下的 取消操作 里,选择转账,然后找到你转账的记录,点击确认
预付冲应付
什么意思
答:
挺简单的吧,上述答案由畅捷通服务社区工程师为您解答哟。望采纳,多谢。问题七:怎么理解应付冲应付的问题
做预付
很方便啊,再用
预付冲应付
,有多少预付就冲多少。余下的继续
做应付
。可以用两个预付去冲应付,但不能在一张单子上做,要分开做。但是可以用变通方式,就是做成应付转预付。以预付科目...
用友
财务软件
应付冲预付怎么
操作?我是3月份挂账时忘记冲预付款,3月...
答:
4月做一个调整凭证,摘要注明调整3月X号凭证 借:
应付
账款 贷方负数 贷:
预付
账款 贷方正数 这样即可,不需要利用软件操作。
用友
中预付定金,什么时候用
预付冲应付
,什么时候用核销?
答:
1、没有具体规定啥时候。2、举例,预付 1000,买了2000的东西,再付给你供应商1000块,其他的用前面的预付款。3、这时你先做
预付冲应付
,用预付的1000冲1000,再做付款1000,再核销就OK了。挺简单的吧,上述答案由畅捷通服务社区工程师为您解答哟。望采纳,多谢。
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