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我厂在今年拆除旧房子一栋,折旧已提完,准备重建,会计账务怎么处理?
如题所述
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推荐答案 2014-07-14
固定资产转入清理时 借:固定资产清理 (转入清理的固定资产帐面价值) 累计折旧 (已计提的折旧) 固定资产减值准备 (已计提的减值准备) 贷:固定资产 (固定资产的帐面原价) 发生清理费用时, 借:固定资产清理 贷:银行存款 收回固定资产残料价值 借:现金或银行存款 贷:固定资产清理 如果固定资产清理为贷方余额,就转营业外收入: 借:固定资产清理 贷:营业外收入 如果原来该科目为借方余额,则: 借:营业外支出 贷:固定资产清理
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重建,
该办公楼原值65万
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10万。然后再重建...
答:
重建过程中发生的支出计入在建工程
,重建完成
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房屋及建筑物改造
,账务怎么处理
答:
计入长期待摊费用科目处理。借:长期待摊费用 贷:银行存款 借:管理费用 贷:长期待摊费用
一、本科目核算企业已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1 年以上的各项费用,如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。二、本科目应按费用项目进行明细核算。三、企业发生的长期待摊费用,...
固定资产计提
完折旧
后
账务怎么处理?
答:
固定资产折旧计提完成,再继续使用的,不做账务处理
。待固定资产报废时,再做固定资产清理。报废固定资产:借固定资产清理,贷固定资产。借累计折旧,贷固定资产清理。有变价收入的:借现金或银行存款,贷固定资产清理。计提税费,借固定资产清理,贷应交税费-各个子目。按固定资产清理科目余额,转入营业外收支...
...
折旧,
还没作
处理,
作为新接手的
会计
应该
怎么处理
呢?
答:
如果确实已经拆除,应做固定资产清理处理,已经计提的折旧会计上不用冲回,反正资产消除后折旧也要核销
。但在所得税汇算清缴时,多计提折旧的几个月要还原所得额,缴纳所得税。借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 应交税费—应交增值税(进项税额转出) (如果当初没有计入进项,则不作此笔)...
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